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09新制度审计每日一练(6月1日)

发布时间:2013-12-10  (来源:烟花美文网 www.39394.com)

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【中国会计天空 - 注册会计师考试(CPA)试题】:
多项选择题 ◎内部控制存在固有局限性,无论如何设计和执行,审计报告只能对财务报告的可靠性提供合理的保证,其原因包括( )。
A.内部控制的成本不应超过预期带来的收益
B.在决策时人为判断可能出现错误和由于人为失误而qq网名大全导致内部控制失效
C.可能由于两个或更多的人员进行串通或管理qq网名情侣层凌驾于内部控制之上而被规避
D.建立和维护内部控制是被审计单位管理层的职责

【显示答案】
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正确答案:BC
答案解析:内部控制存在固有局限性,无论如何设计和执行,只能对财务报告的可靠性提供合理的保证。内部控制存在的固有局限性包括:(1)在决策时人为判断可能出现错误和由于人为失误而导致内部控制失效;(2)可能由于两个或更多的人员qq网名进行串通或管理层凌驾于内部控制之上而被规避。


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